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我公司是生產(chǎn)企業(yè)委托一達(dá)通出口貨物并開具13%稅率的專票給一達(dá)通,每個月按內(nèi)銷正常申報繳納增值稅,現(xiàn)在收到一達(dá)通匯到公司帳戶的退稅款,我賬務(wù)分錄要怎么做?

84785021| 提問時間:2023 03/21 08:30
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云苓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
收到退稅款 借:銀行存款 貨:應(yīng)收補貼款-出口退稅
2023 03/21 08:59
84785021
2023 03/21 09:12
老師好!你能整個分錄教下怎么做嗎?不然貸方應(yīng)收補貼款最后要怎樣轉(zhuǎn)平?
云苓老師
2023 03/21 09:16
應(yīng)退稅額: 借:應(yīng)收補貼款-出口退稅(應(yīng)退稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅(應(yīng)退稅額)
84785021
2023 03/21 09:42
那應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一出口退稅這金額到了年末怎么結(jié)平
云苓老師
2023 03/21 09:43
不需要年末平 每一期結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅的時候就結(jié)轉(zhuǎn)了
84785021
2023 03/21 12:24
怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?借什么,貸什么?
云苓老師
2023 03/21 12:40
結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)期應(yīng)交增值稅去 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅(應(yīng)退稅額) 貸:應(yīng)交稅費- 未交增值稅 繳費: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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