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老師,公司要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款(欠法人的錢)該怎么平賬

84785043| 提問時(shí)間:2023 03/20 11:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的,你看一下投資款到賬了嗎?沒到的話可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本。
2023 03/20 11:19
84785043
2023 03/20 11:22
老師,要是轉(zhuǎn)的實(shí)收資本,會(huì)計(jì)分錄咋寫?
郭老師
2023 03/20 11:23
借其他應(yīng)付款,貸實(shí)收資本。
84785043
2023 03/20 11:25
老師,那未分配利潤(rùn)的余額是負(fù)的,需要調(diào)整嗎?
郭老師
2023 03/20 11:26
你好,其他的還有哪些有余額?
84785043
2023 03/20 11:27
還有庫存現(xiàn)金有余額
郭老師
2023 03/20 11:28
那你其他應(yīng)付款還錢就是了。
84785043
2023 03/20 11:29
老師,還有一個(gè),沒有其他應(yīng)付款,只有庫存現(xiàn)金有余額,還有未分配利潤(rùn)和實(shí)收資本余額,這個(gè)該怎么調(diào)整?
郭老師
2023 03/20 11:31
實(shí)收資本退回去就可以的,還有哪些有金額?
84785043
2023 03/20 11:33
退回去?會(huì)計(jì)分錄咋寫?還有未分配利潤(rùn)余額是負(fù)的,需要調(diào)嗎?
郭老師
2023 03/20 11:33
借實(shí)收資本,貸庫存現(xiàn)金。
郭老師
2023 03/20 11:34
庫存現(xiàn)金充完了沒有,充完了不需要再做其他的。
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