問題已解決

請問一下,例如公司在2023.01月在申報增值稅的時候 做了未開票收入255萬,然后2月申報的時候 未開票收入與真實開票收入是一樣的,然后我想問現在我想預估一下2023.03月要交的稅,能否以進項稅+02月的留抵稅-銷項稅=要交的增值稅來計算,但之前01月在申報表里未開票收入255萬,這個數要不要理會?

84785044| 提問時間:2023 03/20 11:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!你這個255萬本身是1月份實際的未開票收入是把
2023 03/20 11:16
84785044
2023 03/20 11:18
是的,在3月里開回發(fā)票
宋生老師
2023 03/20 11:20
你好!你是說,這3月份的,1月申報了,但是在3月又開了發(fā)票?
84785044
2023 03/20 11:21
是的,申報的時候 在申報表里填 未開發(fā)票收入
宋生老師
2023 03/20 11:21
你好!這樣的話,你3月麻煩,要找下管理員。不然肯定認為是2項收入了
84785044
2023 03/20 11:32
然后2023年的2月納稅申報表又轉出進項稅11萬,2月是沒有銷項的
宋生老師
2023 03/20 11:32
你好!是因為什么原因要轉出?
84785044
2023 03/20 12:08
說是2022年12月欠稅,所以轉出
宋生老師
2023 03/20 12:09
你好!欠稅正常是應交稅,而不是轉出啊。
84785044
2023 03/20 12:09
請問計算2023年03月增值稅需要計算這個進項稅轉出嗎?
84785044
2023 03/20 12:12
2月申報表里有進項稅轉出11萬,留底21萬,3月進0.17萬,銷項稅:29萬,請問算應交增值稅怎么算好?
宋生老師
2023 03/20 12:52
您好!這個是29-21-0.17就是要交的稅
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