問題已解決
10月份給客戶開的銷項發(fā)票,12月份客戶通知我們把發(fā)票紅沖,然后又在12月份重新開了一張發(fā)票,金額總共少了幾千塊錢,我在12月份的時候把之前開的發(fā)票開負數(shù)了,然后又重新開的發(fā)票確認的收入,那企業(yè)所得稅所得稅匯算清繳的時候,報表里面有一個銷售折讓或銷售退回這行里面填數(shù)嗎?怎么填?
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速問速答同學,你好
不需要填數(shù)字
2023 03/19 19:16
84784947
2023 03/19 22:14
為什么呢?老師
小菲老師
2023 03/20 06:58
同學,你好
你重新開發(fā)票了,這里不需要填的
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