問題已解決

應(yīng)收賬款有幾百塊錢收不回來了,是對賬的時(shí)候?qū)﹀e(cuò)賬了,已經(jīng)確認(rèn)收入了,結(jié)轉(zhuǎn)成本了。月報(bào)也已經(jīng)出了。應(yīng)該怎么調(diào)整。

84784979| 提問時(shí)間:2023 03/18 21:41
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,借:營業(yè)外支出,貸: 應(yīng)收賬款
2023 03/18 21:42
84784979
2023 03/18 21:43
那確認(rèn)的營業(yè)收入不用轉(zhuǎn)出嗎?
易 老師
2023 03/18 21:44
你好,不要 的,這種情況 不要的
84784979
2023 03/18 21:45
那是在那個(gè)月調(diào)整,是在下月還是本月。如果跨年了應(yīng)該怎么調(diào)整?
易 老師
2023 03/18 21:51
同學(xué)您好,借 利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)收賬款
84784979
2023 03/18 21:53
老師請問如果我把它做成銷售折讓可以嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
易 老師
2023 03/18 21:54
你好,可以的, 沒問題 只需雙方協(xié)商一致即可
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