問(wèn)題已解決

虧損企業(yè)有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除那這個(gè)加計(jì)扣除當(dāng)年需要納稅調(diào)減嗎 ,當(dāng)年如果納稅調(diào)減了會(huì)影響以后年度交稅嗎

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/17 15:57
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 不需要的,這個(gè)金額是直接進(jìn)入A106000表的
2023 03/17 15:58
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