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公司給別的公司付了款,沒有票,怎么做賬

84784984| 提問時間:2023 03/16 10:47
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個是不給發(fā)票嗎
2023 03/16 10:47
84784984
2023 03/16 10:56
是,沒有要到票,做了銀行,沖不平。
東老師
2023 03/16 10:57
那你就進(jìn)入到成本費(fèi)用,只是沒有發(fā)票。
84784984
2023 03/16 11:05
沒有票也能做成本費(fèi)用么?不是有票才可以做成本費(fèi)用的呀!
東老師
2023 03/16 11:06
對,有發(fā)票才行,沒有發(fā)票的話,你就不能稅前扣除的。
84784984
2023 03/16 11:12
謝謝老師,帳平不了怎么辦呢?
東老師
2023 03/16 11:12
借成本費(fèi)用,待預(yù)付賬款就可以。
84784984
2023 03/16 11:13
又走了銀行,如果不做應(yīng)付賬款的,能掛別的嗎?
東老師
2023 03/16 11:13
你付款的時候具體怎么做的?
84784984
2023 03/16 11:35
借:應(yīng)付賬款—公司 貸:銀行 全是負(fù)數(shù)
東老師
2023 03/16 11:36
因?yàn)槟銢]有預(yù)付賬款,所以記在應(yīng)付賬款就是負(fù)數(shù)。
84784984
2023 03/16 11:49
謝謝老師,但是沒有票,如何平呢!
東老師
2023 03/16 11:50
就是沒有發(fā)票也正常進(jìn)入到成本費(fèi)用里面,會算清繳的時候納稅調(diào)整。
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