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不是發(fā)票,有些是付款截圖找我報銷的,又怎么處理?

84785012| 提問時間:2023 03/16 09:26
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,是不能取得發(fā)票嗎
2023 03/16 09:28
84785012
2023 03/16 09:33
有些沒得發(fā)票,就是一個付款截圖,
小寶老師
2023 03/16 09:33
沒有發(fā)票的,必須讓對方提供收據(jù)。然后正常進行財務核算,但不能稅前扣除。
84785012
2023 03/16 09:35
好的,普票是給我用來干嘛的?我知道專票可以抵稅
小寶老師
2023 03/16 09:36
記賬的呀,全部計入費用就可以的哦
84785012
2023 03/16 10:26
收到的專用發(fā)票,有一聯(lián)是用來抵稅的,還有一聯(lián)是不是用來做賬,跟他們寫記賬憑證放一起的?
小寶老師
2023 03/16 10:27
是的,是的,一個記賬聯(lián)兒,一個抵扣聯(lián),一個用來記賬,作為附件一個用來抵扣。
84785012
2023 03/16 17:01
我想問問我們老板出差回來給了一堆的單據(jù)給我,有住宿的,吃飯的,停車的,超市買的飲料跟吃的,我應該怎么寫分錄???不是借:管理費用-差旅費。貸:庫存現(xiàn)金嗎?
小寶老師
2023 03/16 18:12
對的,直接計入差旅費就可以要付給老板貸方應該是其他應付款。老板。
84785012
2023 03/16 19:27
他有備用金在我這里,我要報銷給他的?貸方應該是庫存現(xiàn)金吧?
小寶老師
2023 03/17 05:51
對方先掛在其他應付支付的時候借其他應付款貸,庫存現(xiàn)金。
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