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想問下老師,我們公司采購進項票增值稅發(fā)票上的納稅額是應該交的增值稅嗎?我看你們老師說銷項額減進項額的差額交稅!

84785031| 提問時間:2023 03/15 21:07
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,是銷項減去進項后的
2023 03/15 21:07
84785031
2023 03/15 21:08
那采購增值稅發(fā)票上的納稅額是什么意思
小鎖老師
2023 03/15 21:11
那個其實就是可以抵扣的進項稅
84785031
2023 03/15 21:13
去稅務局抵扣嘛,我們該怎么操作
小鎖老師
2023 03/15 21:13
嗯對啊,就是這個進項
84785031
2023 03/15 21:22
不好意思老師,我想問下,合同上金額和本月開票金額不相符合!為什么會存在這個問題!我才到這個公司!之前也沒接觸過開票抵稅!麻煩老師指點一下
小鎖老師
2023 03/15 21:24
不相符?你說和賬面是吧
84785031
2023 03/15 21:29
像這樣的表格!我看不懂!
小鎖老師
2023 03/15 21:29
這個就是統(tǒng)計的開票金額和稅,也就是收入
84785031
2023 03/15 21:31
收入我們看哪個!
小鎖老師
2023 03/15 21:35
那個開票的金額就是的了
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