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老師,23年發(fā)現(xiàn)22年有一個(gè)月的增值稅忘記計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)了,22只做了繳納增值稅,23年應(yīng)該如何更正

84784949| 提問時(shí)間:2023 03/15 13:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2023 03/15 13:12
84784949
2023 03/15 13:18
老師,在23年給補(bǔ)上這筆分錄就可以了嗎,進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)差額計(jì)入轉(zhuǎn)出未交,借轉(zhuǎn)出未交,貸未交增值稅,就可以了嗎,需要更改22年報(bào)表嗎
郭老師
2023 03/15 13:20
的可以這么做的,不需要修改的,直接做到今年。
84784949
2023 03/15 13:36
老師,如果是22年工資發(fā)放的科目用錯(cuò)了怎么調(diào),應(yīng)該是銀行支付的,客戶22年的銀行流水在23年付的,所以當(dāng)時(shí)發(fā)放工資的科目用了借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款法人
郭老師
2023 03/15 13:39
借其他應(yīng)付款法人 貸銀行
84784949
2023 03/15 13:41
在23年做銀行的工資發(fā)放直接做這筆分錄嗎,摘要怎么寫,這個(gè)是否需要更改22年報(bào)表
郭老師
2023 03/15 13:46
對(duì)的,是的,調(diào)整發(fā)放的工資,2022年和2023年都不需要修改的,你在2023年做這一個(gè)賬務(wù)處理就可以了。
84784949
2023 03/15 13:57
老師,如果是22年的分錄,科目沒有錯(cuò),金額多做了或者少做了,23年需要怎么做
郭老師
2023 03/15 13:58
借應(yīng)付職工薪酬工資,貸應(yīng)以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)是多做的,如果是少做了,做上面相反的就可以了。
84784949
2023 03/15 14:01
老師,如果沒有跨年,是23年的賬少做了或者多做了呢,直接補(bǔ)提或者沖減多計(jì)提的就可以嗎
郭老師
2023 03/15 14:04
可以的,可以這么做的。
84784949
2023 03/15 14:06
還能怎么做呢老師
郭老師
2023 03/15 14:07
好,沒有其他的做法。
84784949
2023 03/15 14:09
老師,上面那個(gè)跨年的用到的以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,這個(gè)科目是怎么用的,通常和他搭配的科目都是什么
郭老師
2023 03/15 14:14
你好,這個(gè)就是調(diào)整以前年度損益類的科目的。
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