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2019年加計抵扣多算了233.17,增值稅就多扣了233.17,今年更正申報了,然后會計分錄要怎么做?

84784977| 提問時間:2023 03/15 12:04
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
紅沖以前的錯誤科目憑證,會計憑證用負數(shù)表示
2023 03/15 12:06
84784977
2023 03/15 12:10
借:應(yīng)交稅金-銷項稅額:-233.17 貸:營業(yè)外收入-加計抵扣:-233.17 ? 請問附加稅要怎么處理
易 老師
2023 03/15 12:14
你好 借:分配未分配利潤貸:應(yīng)交稅金—教育附加費
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