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老師,行政事業(yè)單位由公司轉(zhuǎn)到專戶的征地拆遷款,轉(zhuǎn)錢過來沒有分管理費、前期工作經(jīng)費、征地拆遷款,我全部做在其他應付款里面的,支出時我怎樣才能做分錄把這三部分錢分開。要不然只有籠統(tǒng)的在一起

84784952| 提問時間:2023 03/15 07:12
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陳珊萍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,法律職業(yè)資格證
把這三項款進行分類,計入對應的成本費用
2023 03/15 08:19
84784952
2023 03/15 09:12
就是莫法分類,他是包干費用。
84784952
2023 03/15 09:25
用錢的時候有分開的會計科目嗎
陳珊萍老師
2023 03/15 11:46
是的,用錢的時候,會計科目要分類
84784952
2023 03/15 17:22
老師能給我羅列一下會計分錄嗎
陳珊萍老師
2023 03/15 19:35
支付征地補償款時: 借記"經(jīng)費支出--其他資本性支出--土地補償" 貸記"財政撥款收入"、"零余額用款額度"
陳珊萍老師
2023 03/15 19:38
支付補償款時,借記"經(jīng)費支出--其他資本性支出--土地補償",貸記"銀行存款".如果需要資本化處理的,還要同時借記"在建工程--待攤投資",貸記"資產(chǎn)基金--在建工程".
陳珊萍老師
2023 03/15 19:38
如果當初記入其他應付款,通過這個稅科目過渡
84784952
2023 03/15 22:35
我是這么做的,收到錢的時候是,借:銀行存款 ? ? 貸:其他應付款--××公司 支付補償款時借:其他應付款--××公司 ? ? 貸:銀行存款。但還會支付管理費,前期工作經(jīng)費,分錄我不知道怎么分
陳珊萍老師
2023 03/15 22:51
更正分錄:借:其他應付款? 貸:財政撥款收入(或零余額用款額度)
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