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去年交了稅控設(shè)備年費280元,現(xiàn)在想把它抵減增值稅,這個在“表四”怎么填報?
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速問速答打開《增值稅減免稅申報明細表》申報表;在報表的減稅性質(zhì)代碼及名稱中,選擇減免條款“購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減”,并在減稅項目的本期發(fā)生額中輸入金額280元;
2023 03/14 21:49
84785013
2023 03/14 21:51
期初余額 需要填嗎?
易 老師
2023 03/14 21:57
同學您好,有數(shù)據(jù)嗎
84785013
2023 03/14 21:59
去年12月份繳費的時候有申報,沒抵減
易 老師
2023 03/14 22:00
同學您好,你好,可以的, 沒問題
84785013
2023 03/14 22:01
可是期初余額沒法填
易 老師
2023 03/14 22:03
您可以全部填到今年試試
84785013
2023 03/14 22:03
在“減免稅申報明細表”也要填報嗎
易 老師
2023 03/14 22:04
學員您好,是的,對的
84785013
2023 03/14 22:11
印花稅的計稅金額是含增值稅還是不含增值稅的金額?
易 老師
2023 03/14 22:28
合同簽的是含稅價沒分開的按含稅價,分開了的,按不含稅計算
84785013
2023 03/14 22:32
合同沒寫具體總金額,只寫了含稅單價,但是2月份有開發(fā)票的,這怎么填
易 老師
2023 03/14 22:37
有含稅單價就用這個乘以數(shù)量
84785013
2023 03/14 22:38
按發(fā)票的含稅金額還是不含稅金額?
易 老師
2023 03/14 22:42
一般可以按不含稅價格處理,少交一些稅
84785013
2023 03/14 22:44
好,謝謝老師
易 老師
2023 03/14 22:45
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。
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