問題已解決
本月開票實際是將上月發(fā)票紅沖重新開具即征即退發(fā)票,所以總計金額和稅額一負一正,合計為0,我的表應(yīng)該怎么填寫呢保存不了
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速問速答你好,應(yīng)該是零申報就可以了。
2023 03/14 17:25
84784964
2023 03/14 17:36
0申報沒辦法退稅啊
郭老師
2023 03/14 17:40
你想退稅的話,你不應(yīng)該隔月開發(fā)票嗎?你這個月開了附屬發(fā)票,下一個月再開藍色的。
84784964
2023 03/14 17:45
第一次申請退稅不知道,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦才可以退稅呢
郭老師
2023 03/14 17:46
之前你開的發(fā)票開錯了嗎?
郭老師
2023 03/14 17:46
具體的是哪里有問題?
84784964
2023 03/14 17:47
之前開的是硬件名稱,所以換開了,結(jié)果當(dāng)月一負一正
郭老師
2023 03/14 17:48
你好,那你這個月紅沖吧,然后在下一個月再重新開。
84784964
2023 03/14 18:01
可以選擇更正第一次開硬件那個月的申報表嗎
郭老師
2023 03/14 18:03
你好。你這個沒法更正的,他的銷售額在這里面已經(jīng)固定下了。
84784964
2023 03/14 18:09
相當(dāng)于在第一次開硬件的那個月把對應(yīng)的軟件部分拆出來不行嗎?這個月就做0申報
郭老師
2023 03/14 18:11
申報不了的
可以試下的
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