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請問老師,一般納稅人,上月只開了一張負數(shù)發(fā)票,也沒有進項,負數(shù)發(fā)票的銷項稅轉(zhuǎn)進項留底了,記賬的時候這筆銷項稅該怎么寄啊

84785020| 提問時間:2023 03/14 14:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,只開了一張負數(shù)發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目
2023 03/14 14:10
84785020
2023 03/14 14:11
這筆銷項稅額不用再轉(zhuǎn)到別的科目了嗎
鄒老師
2023 03/14 14:12
你好,需要這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
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