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我現(xiàn)在稅務(wù)注銷,之前驗資后,掛的其他應(yīng)收賬款和實收資本300萬要處理嗎

84785009| 提問時間:2023 03/14 09:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要的做相反的分錄。
2023 03/14 09:32
84785009
2023 03/14 09:33
當(dāng)時銀行上有走賬的,現(xiàn)在做,不是抽逃出資嗎
郭老師
2023 03/14 09:33
你好,屬于的,屬于除草出資,你老板還能花錢回來嗎?
郭老師
2023 03/14 09:34
你老板能還錢回來的話,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,借實收資本,貸銀行存款,最后還是給他。只不過是讓他把帳上還回來。
84785009
2023 03/14 09:35
驗資是找的其他機構(gòu)墊的資
84785009
2023 03/14 09:35
肯定還不回來
郭老師
2023 03/14 09:35
你好,還不回來的話,你直接借實收資本,貸其他應(yīng)收款就是了。
郭老師
2023 03/14 09:35
反正他現(xiàn)在是注銷。
84785009
2023 03/14 09:39
賬上還掛點應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款,要處理嗎
郭老師
2023 03/14 09:41
需要的資產(chǎn)負(fù)債表都需要清理。
郭老師
2023 03/14 09:41
資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末余額都是零。
84785009
2023 03/14 09:52
不可能是0的,未分配利潤里還有數(shù)據(jù)
郭老師
2023 03/14 09:53
你好,未分配利潤是盈利的還是虧損的?
84785009
2023 03/14 09:53
是虧損的
郭老師
2023 03/14 09:55
這未分配利潤肯定還有另一個科目也有余額,具體的是哪一個科目?
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