問(wèn)題已解決

老師,之前沒(méi)做賬,只有進(jìn)銷存,期初如果實(shí)在不平有什么處理辦法嗎

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/13 17:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你還有其他的嗎?比如往來(lái)科目,固定資產(chǎn),貨幣資金這些。
2023 03/13 17:49
郭老師
2023 03/13 17:49
如果都盤點(diǎn)了,都沒(méi)有金額的話,差額放到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784966
2023 03/13 17:50
有的,老師 我是說(shuō)這些都錄入的話最后如果還是試算不平,有處理方法嗎
郭老師
2023 03/13 17:51
你好,差額放到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。
84784966
2023 03/13 17:52
那老師,放到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里,利潤(rùn)是不就不準(zhǔn)了呀,這是內(nèi)賬他們最后按照這個(gè)分紅,老師
郭老師
2023 03/13 17:55
你好,肯定是一樣的,你知道為什么嗎?你之前的上面的余額都是正確的,你未分配利潤(rùn)出來(lái)的金額一定是正確的。
郭老師
2023 03/13 17:55
除非你上面的科目出來(lái)的是不對(duì)。
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