問題已解決

老師,你好,我們是小規(guī)模納稅人,執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我去年9月份的一張憑證做錯(cuò)了:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 76000,貸:庫存現(xiàn)金:76000,實(shí)際上金額應(yīng)該是72000,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?

84784957| 提問時(shí)間:2023 03/13 14:24
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:現(xiàn)金 8000 貸:未分配利潤(rùn) 8000
2023 03/13 14:25
文文老師
2023 03/13 14:26
借:現(xiàn)金 4000 貸:未分配利潤(rùn) 4000
84784957
2023 03/13 14:30
老師還有一張借現(xiàn)金貸銀行存款146200,實(shí)際上是140000,怎么處理?
文文老師
2023 03/13 14:35
做相反的會(huì)計(jì)分錄,金額為差額
84784957
2023 03/13 14:38
好的謝謝老師
文文老師
2023 03/13 14:43
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
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