問題已解決

增值稅科目必須要加一個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)科目么

84784970| 提問時(shí)間:2023 03/13 10:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
您好,需要增加這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)科目的,有時(shí)候會(huì)用到的
2023 03/13 10:51
84784970
2023 03/13 11:14
不加可以么,把不抵扣的進(jìn)項(xiàng)直接記在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅借方
劉艷紅老師
2023 03/13 11:20
你們是一般納稅人還是小規(guī)模了?
84784970
2023 03/13 11:27
一般納稅人
84784970
2023 03/13 11:27
一般納稅人就必須要加一個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅么
劉艷紅老師
2023 03/13 11:27
一般納稅人一般需要增加的,這樣會(huì)好點(diǎn)
84784970
2023 03/13 11:35
那增加以后會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢
劉艷紅老師
2023 03/13 11:36
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
84784970
2023 03/13 11:50
我說的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目怎么寫
劉艷紅老師
2023 03/13 11:51
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~