問題已解決

老師 調(diào)整 借其他應(yīng)款 貸以前年度調(diào)整 紅字 收到發(fā)票后借以前年度調(diào)整貸其他應(yīng)付 現(xiàn)在其他應(yīng)付余額就多了。

84785011| 提問時(shí)間:2023 03/13 09:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,之前的問題具體是什么呢??
2023 03/13 09:15
84785011
2023 03/13 09:26
老師 12月做了一,借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 當(dāng)時(shí)發(fā)票開錯(cuò)了,已做賬, 現(xiàn)在收到發(fā)票,是不是紅字沖,在做一筆調(diào)以前年度損益。
鄒老師
2023 03/13 09:27
你好,先把之前的分錄紅沖,然后做一筆正確的 涉及損益的科目,通過? ?以前年度損益調(diào)整? 科目代替
84785011
2023 03/13 09:30
會(huì)計(jì)分錄怎么做
84785011
2023 03/13 09:31
之前的是,借管理費(fèi)用? 貸銀行銀行
鄒老師
2023 03/13 09:31
你好 借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用,貸:銀行存款?
84785011
2023 03/13 09:32
這筆紅沖,重做一筆借? 以前年度調(diào)整貸銀行存款 對(duì)嗎
84785011
2023 03/13 09:32
好的,謝謝
鄒老師
2023 03/13 09:32
你好,是的,是這樣的
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