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請問我們現(xiàn)在利潤總額是400萬。交了100萬所得稅,然后交了200萬增值稅,那實(shí)際上公司到手的利潤到底是300萬還是100萬、如何在報表上體現(xiàn)?

84785029| 提問時間:2023 03/10 14:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
利潤應(yīng)該是300萬,這個增值稅不影響你的利潤。
2023 03/10 14:17
郭老師
2023 03/10 14:17
所得稅在利潤總額、凈利潤之間有一個所得稅費(fèi)用在這里面填寫。
84785029
2023 03/10 14:35
就是從實(shí)際出發(fā),老板問我現(xiàn)在凈利潤是300萬,還要拿200去交稅,實(shí)際到手的差價利潤只有100萬了,這樣理解是不是也沒毛???
郭老師
2023 03/10 14:39
你好,增值稅是加外稅,你轉(zhuǎn)移給了你的下家負(fù)擔(dān),所以你待會兒就不應(yīng)該扣除了。
84785029
2023 03/10 14:45
知道是價外稅,但也是實(shí)實(shí)在在交出去了的,有增值的部分呀
郭老師
2023 03/10 14:47
你好,你看下利潤表里面有增值稅的地方嗎?你交出去了,你是代收代付的,你的收入和成本也沒有包含這一部分,不是嗎?
84785029
2023 03/10 14:49
老師我知道,從會計思維是這樣沒錯,但是我覺得老板的思維也沒錯啊。。
郭老師
2023 03/10 14:52
你好,那你得說服你老板,按照上面的說,他看不懂還是怎么了,看不懂的話。 給他看利潤表,你跟他說哪有利潤,增值稅在這里面,增值稅的在應(yīng)交稅費(fèi)。
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