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老師,工會經(jīng)費返還給我們的時候改怎么做賬呢?

84784986| 提問時間:2023 03/09 20:59
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:銀行存款 借:管理費用(負數(shù))
2023 03/09 21:01
84784986
2023 03/09 21:04
老師,單獨建帳的也是這么做嗎?
劉艷紅老師
2023 03/09 21:05
這個不是稅務(wù)局退的,是吧
84784986
2023 03/09 21:12
是稅務(wù)局帶收了又返還的
劉艷紅老師
2023 03/09 21:17
交給稅務(wù)局你做賬了嗎?
84784986
2023 03/09 21:19
做了,計提按2個點借管理費用工會經(jīng)費,貸應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費,交的時候借應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費,貸銀行存款
劉艷紅老師
2023 03/09 21:23
按我這樣做分錄就可以了 借:銀行存款 借:管理費用(負數(shù))
84784986
2023 03/09 21:23
好的謝謝
劉艷紅老師
2023 03/09 21:25
不客氣,很高興幫你解答
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