問題已解決

老師,我的應(yīng)交增值稅出現(xiàn)貸方0.09元,我想調(diào)平,怎么操作,不存在少交增值稅。應(yīng)該是走營(yíng)業(yè)外收入還是稅金及附加科目呢?

84785037| 提問時(shí)間:2023 03/08 16:53
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
老師:這是一個(gè)很常見的問題,你需要仔細(xì)檢查原記錄,看看有沒有錄入錯(cuò)誤。如果發(fā)現(xiàn)是錄入錯(cuò)誤,需要更正記錄,增加或減少記錄,以調(diào)整增值稅。如果增值稅貸方應(yīng)小于0.09元,需要改用營(yíng)業(yè)外收入科目來處理,通常情況下,應(yīng)當(dāng)用“抵減增值稅”或者“稅金及附加”科目。例如,在抵減稅款的情況下,需要發(fā)票的“應(yīng)交稅費(fèi)”貸方要改為增值稅貸方,減少“應(yīng)交稅費(fèi)”貸方;同時(shí),在“抵減增值稅”科目中,“應(yīng)交稅費(fèi)”貸方也要減少,增加“增值稅”貸方,以調(diào)整增值稅。而在“稅金及附加”科目中,需要增加“應(yīng)交稅費(fèi)”貸方,以及增加“增值稅”貸方,以調(diào)整增值稅。
2023 03/08 17:01
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