問題已解決

老師,跨越的增值稅專用發(fā)票開錯了,退回來后,沖紅了,需要做賬么?報稅上需要怎么調(diào)呢

84784992| 提問時間:2023 03/08 15:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
退回來后,沖紅了,需要做賬 報稅上減去該紅沖收入
2023 03/08 15:51
84784992
2023 03/08 15:54
老師,分錄把原來的收入分錄紅沖回去么?如果退了一部分的貨,紅沖一部分就行么
文文老師
2023 03/08 16:07
如果退了一部分的貨,紅沖一部分就行。
84784992
2023 03/08 16:16
老師,賬上我明白了,稅上面不太懂,比如增值稅紅沖后是不是在金稅盤里已經(jīng)調(diào)完了,報增值稅報表時候直接填寫金稅盤的數(shù)據(jù)就行呢
文文老師
2023 03/08 16:43
這方面沒有留意。但金額是按開票收入減去紅沖收入。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~