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往年工資少提了,23年要用以前年度損益來調(diào)整嗎

84784947| 提問時(shí)間:2023 03/08 11:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,是這么做。
2023 03/08 11:10
84784947
2023 03/08 11:11
借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付職工薪酬?
84784947
2023 03/08 11:11
還需要 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
郭老師
2023 03/08 11:12
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784947
2023 03/08 11:24
往年有一筆 借 銀行存款 貸 應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 做錯(cuò)了,23年該怎么修改呀
84784947
2023 03/08 11:24
當(dāng)時(shí)這筆錢沒有做應(yīng)付的,直接做了管理費(fèi)用的,掛錯(cuò)了,掛到應(yīng)付里面去了
郭老師
2023 03/08 11:26
你好,正確的應(yīng)該是借銀行存款,貸管理費(fèi)用,是這個(gè)意思嗎?
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