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老師好 出口退稅增值稅該怎么申報增值稅?

84784984| 提問時間:2023 03/07 10:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,屬于商貿(mào)還是生產(chǎn)?
2023 03/07 10:50
84784984
2023 03/07 11:26
謝謝老師, 我們是生產(chǎn)企業(yè)的
郭老師
2023 03/07 11:27
你好,增值稅附表一里面有一個免抵退銷售額銷售貨物里面,然后再減免明細表最后一行。
郭老師
2023 03/07 11:27
然后在你的出口退稅系統(tǒng)里面申報填寫。
84784984
2023 03/07 13:18
謝謝老師。表三和四要填嗎
郭老師
2023 03/07 13:22
你好,你單位開了服務(wù)類的發(fā)票嗎?沒有開的話,表三不用填寫,表四金稅盤不需要抵扣,沒有加計扣除的不用填寫。
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