問題已解決

老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),2020年出口了一批貨物,開的發(fā)票是0%稅率,留抵的增值稅都申請了留抵退稅,這樣子是不是我們出口的這一批貨物就不能申請出口退稅了?

84784980| 提問時間:2023 03/07 10:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,不能退稅了。
2023 03/07 10:41
84784980
2023 03/07 10:47
那如果我們當(dāng)時沒有申請留抵退稅,而是申請了出口退稅,那我們這一批貨物的進項稅額是不是得做進項轉(zhuǎn)出?
84784980
2023 03/07 10:48
還是說依然可以抵扣?
郭老師
2023 03/07 10:48
你好,這個不需要做進項轉(zhuǎn)出,進項抵扣就可以的。
84784980
2023 03/07 10:51
就是說我們出口開的0%稅率,然后申請了出口退稅之后,對應(yīng)的進項依然可以抵扣內(nèi)銷開的13%稅率的銷項是嗎?
郭老師
2023 03/07 10:52
你好,對的,是的,是這么做的。
84784980
2023 03/07 10:54
那就是我們申請了留抵退稅算是虧了,
郭老師
2023 03/07 10:57
哦,不算的,你反正都是退到你公司賬戶了。
84784980
2023 03/07 10:59
但是留抵退稅退了就沒有進項可以抵扣了,但是出口退稅的話還有進項可以抵扣,不是這樣理解嗎?
郭老師
2023 03/07 11:02
不可以的。 就是因為你出口退稅有留底的那一部分才申請退回。
84784980
2023 03/07 11:06
是說我出口的那邊分進項因為出口已經(jīng)退稅了,所以這一部分的進項的扣除掉,然后剩下的留抵的才做留抵退稅給退回來是嗎
郭老師
2023 03/07 11:07
對的,是的,是這么理解的。
84784980
2023 03/07 11:08
好的,明白了謝謝
郭老師
2023 03/07 11:10
不用客氣,工作愉快。
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