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老師這個加計抵減的賬怎么做??
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速問速答借應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除
貸營業(yè)外收入
借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除
2023 03/06 22:53
84785040
2023 03/06 22:57
那金額都寫3047 .74嗎老師,老師不明白這兩筆分錄意思??
郭老師
2023 03/06 22:58
對的
第一個計提
第二個抵扣
84785040
2023 03/06 23:19
那老師我看到前會計做的賬合適嗎??
郭老師
2023 03/06 23:20
對的,是的,這個正確的。
84785040
2023 03/06 23:21
老師前面發(fā)錯了,后面這個?
郭老師
2023 03/06 23:25
管理費用不合適,要么是其他收益,要么是營業(yè)外收入。
84785040
2023 03/06 23:31
好的知道了老師,我也那么做了,財務(wù)報表報稅務(wù)了,那我是不是3月做賬時要調(diào)合適,怎么調(diào)??
郭老師
2023 03/06 23:33
對的,是的,借管理費用貸營業(yè)外收入之前的可以這么調(diào)整之后的按照正確的
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