問題已解決
老師,提足折舊的固定資產(chǎn)更新改造做以下分錄對嗎? 借:在建工程(殘值) 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 發(fā)生改造支出(未收到發(fā)票) 借:在建工程 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:在建工程(紅字) 在建工程 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付帳款-xx(未支付款) 完工結轉(zhuǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
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速問速答可以的,可以這么做的。
2023 03/06 19:18
84785029
2023 03/06 19:40
那么原固定資產(chǎn)有殘值,改造時將殘值轉(zhuǎn)入在建工程,等完工后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后新固定資產(chǎn)可以凈殘值為零嗎?
郭老師
2023 03/06 19:47
不能
還是之前的殘值率
84785029
2023 03/06 19:53
好的,謝謝!
郭老師
2023 03/06 19:54
不用客氣,工作愉快。
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