問題已解決

老師,你好,我方是購買方,開了一張紅字信息發(fā)票給廠家,然后廠家開一張銷項負(fù)數(shù)發(fā)票回來給我們,我們是怎么做賬的呢,還有這筆款是回到整車返利賬戶,我們稅務(wù)要怎么做賬呢

84785037| 提問時間:2023 03/06 17:26
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,之前的正數(shù)發(fā)票你們是怎么做的?
2023 03/06 17:26
84785037
2023 03/06 17:30
借:庫存商品,應(yīng)交稅費-進(jìn)項,貸:預(yù)付賬款-**廠家
東老師
2023 03/06 17:40
借:庫存商品負(fù)數(shù),貸:預(yù)付賬款-**廠家負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84785037
2023 03/06 17:48
那廠家回款這筆返利到我司怎么做賬
東老師
2023 03/06 17:49
借銀行存款 貸營業(yè)外收入
84785037
2023 03/06 17:54
我的疑問是為什么是借:庫存商品負(fù)數(shù),貸:預(yù)付賬款-**廠家負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我們的預(yù)付賬款只做整車部分,不做返利的部分, 也是像這樣做分錄嗎?
東老師
2023 03/06 17:55
你要是說和返利混合到一起就不確定了,我這個只是紅字發(fā)票這么做賬
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