問(wèn)題已解決

老師,如果用我們收到的票據(jù)背書給別的公司做預(yù)付款,分錄是:借:預(yù)付 貸:應(yīng)收票據(jù)嗎

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/06 14:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是那樣做的哈
2023 03/06 14:21
84785030
2023 03/06 14:25
我們的采購(gòu)費(fèi)用還沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在貨物銷售了,要分?jǐn)傄徊糠植少?gòu)費(fèi)用,是要暫估嗎?
家權(quán)老師
2023 03/06 14:31
購(gòu)入商品就要先暫估的
84785030
2023 03/06 14:46
分錄咋做呢,我們的貨物的票是開(kāi)了的,就是采購(gòu)費(fèi)用沒(méi)開(kāi)
家權(quán)老師
2023 03/06 14:49
暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
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