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請問老師,這個分錄中的營業(yè)外支出,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?

84785035| 提問時間:2023 03/06 13:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 對的 這個要調(diào)增的哦
2023 03/06 13:18
84785035
2023 03/06 13:20
請問老師調(diào)增的政策依據(jù)是什么?謝謝
樸老師
2023 03/06 13:28
因為不能稅前扣除的哦
84785035
2023 03/06 13:29
請問依據(jù)那個政策呢?謝謝
樸老師
2023 03/06 13:34
同學(xué)你好 這個就是會計準則呀
84785035
2023 03/06 13:41
政策依據(jù):《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第八條 企業(yè)實際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出,包括成本、費用、稅金、損失和其他支出,準予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。屬于這條嗎?但是是合理的支出呀?
84785035
2023 03/06 13:42
我的意思是,企業(yè)所得稅匯算清繳,中不允許扣除的金額都是有依據(jù)的:政策依據(jù):《企業(yè)所得稅法實施條例》第四十條 企業(yè)發(fā)生的職工福利費支出,不超過工資薪金總額14%的部分,準予扣除。比如這個就是依據(jù)
樸老師
2023 03/06 13:46
同學(xué)你好 你這個不是合理的收入 這個要調(diào)增
84785035
2023 03/06 13:47
合理的支出呀?就是個稅小數(shù)點差異。當時計提的時候沒注意
樸老師
2023 03/06 13:55
同學(xué)你好 你差額交給稅局了嗎
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