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老師你好,就是我們公司21年做的收入少,然后22年我已經(jīng)報了470萬的收入了,老板想把之前少報的收入在22年年報的時候補上,我這個賬要怎么弄呢,還有這個稅就是22年不用交增值稅,只用交一個企業(yè)所得稅么
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速問速答您好,那您匯算清繳可以多申報,但是企業(yè)所得稅與增值稅差異,容易被問
2023 03/05 21:06
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老師你好,就是我們公司21年做的收入少,然后22年我已經(jīng)報了470萬的收入了,老板想把之前少報的收入在22年年報的時候補上,我這個賬要怎么弄呢,還有這個稅就是22年不用交增值稅,只用交一個企業(yè)所得稅么
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