問(wèn)題已解決

我期末留底是2315.14 現(xiàn)在填附表一無(wú)票收入銷(xiāo)項(xiàng)是6.32 我應(yīng)該是2308.82 這個(gè)表34欄次是要繳納的稅金嗎?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/03 17:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023 03/03 17:27
84785036
2023 03/03 17:30
原來(lái),個(gè)稅這個(gè)返還的稅金確實(shí)要按正常繳納稅金及附加稅的。不可以用我留底退稅去抵扣嗎?不可以嗎?
郭老師
2023 03/03 17:31
你是不是填寫(xiě)到簡(jiǎn)易計(jì)稅里面了,6%應(yīng)該填寫(xiě)到一般計(jì)稅。
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