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老師,我們老板經(jīng)常買電子產(chǎn)品,家用電器,讓對方開的專票,我們能抵扣嗎?

84785014| 提問時間:2023 03/02 17:13
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
這個是不是老板個人自己用的呀?
2023 03/02 17:13
84785014
2023 03/02 17:15
是的,是我們老板自己用的。
東老師
2023 03/02 17:15
那這個你們肯定是不能抵扣的。
84785014
2023 03/02 17:16
如果我們不抵扣的話,那專票認(rèn)證上面應(yīng)該選不抵扣嗎?再就是報稅要填哪張表啦。
東老師
2023 03/02 17:17
這個你們可以先認(rèn)證了,然后再做轉(zhuǎn)出。
84785014
2023 03/02 17:19
這個怎么做分錄啦,做進項稅額轉(zhuǎn)出之后,要在申報表上面怎么填寫。
東老師
2023 03/02 17:19
借管理費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
東老師
2023 03/02 17:19
進項稅額轉(zhuǎn)出要填寫在附表二里面
84785014
2023 03/02 17:22
認(rèn)證的分錄是借:管理費用,應(yīng)交稅費-進項,貸:銀行存款
東老師
2023 03/02 17:22
對,認(rèn)證的時候是這么做的。
84785014
2023 03/02 17:23
附表二里面我應(yīng)該是選集體福利,個人消費這一欄嗎
東老師
2023 03/02 17:24
對,沒錯,就是填寫在這里面。
84785014
2023 03/02 17:25
好的,謝謝老師的回答
東老師
2023 03/02 17:26
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