問題已解決
2017年我司購(gòu)買了一輛轎車,當(dāng)時(shí)抵扣了17%的進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在處置該轎車,收款10萬(wàn)元,請(qǐng)問這10萬(wàn)應(yīng)該怎么繳納增值稅呢?按照什么繳納呢?
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速問速答你好 按 10萬(wàn)不含稅交增值稅? ??
2023 03/02 10:51
84785034
2023 03/02 10:53
請(qǐng)問用什么稅率計(jì)算呢
84785034
2023 03/02 10:54
按當(dāng)時(shí)購(gòu)買的17% 還是現(xiàn)在的13% 或是我們是一般納稅人6%
玲老師
2023 03/02 10:55
?,F(xiàn)在是按13%的稅率計(jì)算。
84785034
2023 03/02 10:57
那需要繳納的增值稅就是 (10萬(wàn)/1.13)×13% 是這個(gè)意思嗎
玲老師
2023 03/02 11:04
是的,這樣計(jì)算是正確的。
84785034
2023 03/02 11:04
好的謝謝老師
玲老師
2023 03/02 11:06
不客氣,問題,解決請(qǐng)考。
玲老師
2023 03/02 11:06
不客氣,問題解決,請(qǐng)好評(píng)。
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