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老師,6月25號采購原材料付款,收到貨了,但是發(fā)票是7月5號到的。發(fā)票做賬能做到6月份嗎

84784981| 提問時間:2023 03/01 15:58
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
答:關(guān)于6月份的發(fā)票做賬可以通過兩種方法來實現(xiàn)。 第一種方法是在發(fā)票收到之前,可以將采購原材料的費用分攤到6月和7月兩個月,而不是全部分攤到7月。具體分攤方式可以根據(jù)實際情況定制,一般可以將采購原材料的費用按時間比例分攤到兩個月。 第二種方法是在發(fā)票收到后,可以通過期末結(jié)轉(zhuǎn)的方式將7月份多余的發(fā)票費用結(jié)轉(zhuǎn)到6月份。結(jié)轉(zhuǎn)的計算方式是將兩個月的應(yīng)付賬款平均分攤給上個月,即可將7月份多余的發(fā)票費用結(jié)轉(zhuǎn)到6月份。 總之,可以通過以上方式實現(xiàn)6月份發(fā)票做賬,但最終的結(jié)果仍需根據(jù)實際情況進行具體調(diào)整。 拓展知識:期末結(jié)轉(zhuǎn)是指在某一期間,未結(jié)賬的收入或支出結(jié)轉(zhuǎn)到下一期間。期末結(jié)轉(zhuǎn)可以有效的提高會計精度,保證會計核算的準確性和完整性。
2023 03/01 16:03
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