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我們公司收客戶稅點8個點,貨款是18490,客戶轉(zhuǎn)了對公賬號19972.7元, 一般納稅人專票如何給他開,開票金額是18490*0.13=20893.7嗎,這樣的話和對公賬號不一致了

84785017| 提問時間:2023 02/28 17:43
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好!很高興為您解答,請稍后~
2023 02/28 17:56
廖君老師
2023 02/28 17:59
您好!公司開票的稅點是固定的13%,計算的話確實開票18490*1.13=20893.7,客戶這個19972.7/18490=1.08確實是客戶說的承擔8個點的稅金,相當于5點的稅金要我們公司承擔了,客戶要拿到未稅18490的發(fā)票,差額做財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣吧
84785017
2023 03/01 09:59
但是他對公轉(zhuǎn)賬了20893.7 ,開票做現(xiàn)金折扣后,那發(fā)票和對公轉(zhuǎn)賬的金額,不一樣了,怎么做賬呢?
84785017
2023 03/01 09:59
開票最終金額和對公戶不一樣
廖君老師
2023 03/01 10:02
您了!就是因為開票開票最終金額和對公戶不一樣,才做和現(xiàn)金折扣啊,你少開票客戶不愿意啊,當時就是這么談的,我們公司吃虧
84785017
2023 03/01 11:09
老師,我說錯了,是他對公戶給我們轉(zhuǎn)了20893.7,收他8個點,這8個點的稅已經(jīng)包含在20893.7里面了,這要如何開票,如何做分錄
廖君老師
2023 03/01 11:14
您好!那您開票時就開含稅金額20893.70元,按發(fā)票入賬收入和銷項稅,就到錢正好是發(fā)票金額,完美了
84785017
2023 03/01 11:24
老師,這個20893是指價稅合計金額嗎?,她承擔是8個點,開票金額是不是還要給他加上5個點
84785017
2023 03/01 11:25
然后在做銷售折讓5個點的分錄
廖君老師
2023 03/01 11:28
您好!銷售折讓后記賬的收入也是折讓后的啊,直接按20893.7含稅開票就行了哦,客戶說他承擔8個點,我們開票只能開13個點的,這只是銷售談判的細節(jié),在賬務(wù)處理上拿最終的結(jié)果就可以了。
84785017
2023 03/01 11:44
那這樣開票,他是不是承擔了13個點,因為價稅合計金額開出來就是13個點呀,,她轉(zhuǎn)對公戶的也是20893.7 這個20893.7是價稅合計的
廖君老師
2023 03/01 11:49
您好!我們也開不出8個點的稅票啊,只能開13個點,本來增值稅是買方承擔的,但這是買方市場,客戶只愿意承兌8個點,5個點就是我們公司承擔了啊。你開票比付款多,人家公司的財務(wù)也不好做賬啊
84785017
2023 03/01 11:57
我的意思是,他對公賬戶轉(zhuǎn)了20893.7元,我們開票也是開了價稅合計20893.7元,這樣是不是13個點都是他們承擔了,我們也沒有承擔5%,是不是可以這樣理解,
84785017
2023 03/01 12:01
因為不含稅貨款是18490 ,13個點的增增值稅就是18490*0.13=2403.7,2403.7+18490=20893.7
廖君老師
2023 03/01 12:01
您好!不是跟您說我們開票就是20893.7么,我們和客戶的財務(wù)都好做賬
84785017
2023 03/01 12:11
老師,我現(xiàn)在問的是這樣開的話,是不是他們承擔13個點的增值稅。,老師我不理解,我感覺你在答非所問
廖君老師
2023 03/01 12:15
您好!我是在認真回答的哦,您看我都是秒回復(fù)的,中飯也沒吃。就是為了解決問題嘛。您說的其實我們是承擔了,您說開票20893.7的稅客戶都承擔了沒錯,但您有沒有想過,我們的收入少了啊,還是我們吃虧了??偟慕痤~就是20893.7,稅加收入都在這里呢。
84785017
2023 03/01 12:39
好的,感謝老師了,辛苦了,讓你們費心了
廖君老師
2023 03/01 12:43
?您好!希望以上回復(fù)能幫助你,如有疑問,我們繼續(xù)溝通哈~ 感謝您五星好評哦~
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