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員工租房自己住,公司先把一整年的租金付給房東,進了職工福利,原來會計分錄是借:應付職工薪酬—職工福利費800 預付賬款8800 貸:銀行存款9600 借:管理費用-職工福利費800 貸:應付職工薪酬-職工福利費800 公司當月從職工工資扣了9600,打算進入職工個人工資,然后按月付職工800,這個怎么做賬呢 ?

84785040| 提問時間:2023 02/28 15:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付職工薪酬、工資,貸其他應付款,個人負擔的房屋租金,借其他應付款,借管理費用、福利費負數。
2023 02/28 15:39
郭老師
2023 02/28 15:39
其他應付款再和預付賬款對沖一下,借其他應付款,貸預付賬款,8800。
84785040
2023 02/28 15:45
老師,他本人不需要承擔租金,都是公司承擔,這個怎么處理呢?
郭老師
2023 02/28 15:48
可是明明是個人承擔的,你從工資里扣除了這個不就是嗎?
郭老師
2023 02/28 15:48
是企業(yè)承擔的話,你不應該發(fā)工資的時候扣除啊。
84785040
2023 02/28 15:52
老師是這樣的,前面領導說進福利費,所以直接把錢付給房東,然后每個月沖銷預付款,但是過了一個月了,領導又說這個費用還是改成個人工資,每個月申報稅,把我們幫他付了一整年的先從他這個月工資扣起來,然后按月打給職工。這個分錄怎么做啊
郭老師
2023 02/28 15:58
我上面給你寫的分錄,還有哪一個不懂。
郭老師
2023 02/28 15:58
借應付職工薪酬、工資,貸其他應付款,9600 個人負擔的房屋租金,借其他應付款,借管理費用、福利費負數800 2023-02-28 15:39 其他應付款再和預付賬款對沖一下,借其他應付款,貸預付賬款,8800。
郭老師
2023 02/28 15:58
下面是完整的,看一下。
84785040
2023 02/28 16:22
老師,意思之前付的左右款項先放在其他應付款,然后按月計提工資支付給職工嗎
郭老師
2023 02/28 16:25
你好,不是的,我的意思是你的預付賬款沖這個其他應付款,你單位之前不是做了預付賬款嗎?現在不要做預付賬款了,沖其他應付款,然后走了代收代付以后也不要做福利費了,這個房屋租金的就已經結束了。最后都是沒有余額了,再看一下的。
84785040
2023 02/28 16:29
老師,我明白您的意思,但是領導的意思是先把職工的工資扣起來,每個月付800給他,這樣房屋租金相當于還是要一個月一個月的沖,這個還是只能暫掛預付賬款嗎?
郭老師
2023 02/28 16:30
你好,那你一下子工資給人家扣了9600,是不是應該發(fā)給他,如果是的話,你發(fā)給他再按月扣除這個預付賬款。
84785040
2023 02/28 16:31
老師,是每個月還要發(fā)給他這9600,那上面的分錄怎么調整呢
郭老師
2023 02/28 16:36
借。其他應付款,貸、應付職工薪酬、工資8800
郭老師
2023 02/28 16:36
然后每個月發(fā)工資的時候借應付職工薪酬工資 貸預付賬款800
84785040
2023 02/28 16:46
好的,謝謝郭老師耐心解答
郭老師
2023 02/28 16:47
不用客氣工作愉快。
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