問題已解決

老師,前期收款,因有代付和應收的,收到對方公司的款進,做了分錄,借:銀行存款 貸,其他應收款,其他應收款為貸方,多收了,實際是應收款,但上月做了其他應收款,這個要怎么調整分錄?

84785018| 提問時間:2023 02/27 20:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借其他應收款 貸應收賬款
2023 02/27 20:50
84785018
2023 02/27 22:18
老師,調整憑證時分錄摘要怎么寫?
郭老師
2023 02/27 22:24
調整某某憑證賬務處理。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~