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本季度發(fā)現(xiàn)上個季度企業(yè)所得稅申報錯誤,具體需要怎么處理?

84785008| 提問時間:2023 02/27 16:07
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好具體是什么原因錯誤呢?
2023 02/27 16:08
84785008
2023 02/27 16:13
申報的時候營業(yè)收入填成了0
東老師
2023 02/27 16:13
這個你可以去修改,你可以在匯算清繳的時候按照正確的填寫。
84785008
2023 02/27 16:14
相當于做成了零申報,但實際賬務(wù)上有營業(yè)收入
東老師
2023 02/27 16:15
是的,匯算的時候按照正確的申報就行。
84785008
2023 02/27 16:22
匯算清繳的時候更正申報,然后補繳稅款就可以了嗎?
東老師
2023 02/27 16:23
對,一般這么操作的話就可以。
84785008
2023 02/27 16:24
那這個是需要到稅務(wù)局辦理,還是在網(wǎng)上就可以辦理
東老師
2023 02/27 16:25
這個得去稅務(wù)局做修改的。
84785008
2023 02/27 16:27
好的,還有個問題想咨詢一下,就是小微企業(yè)的所得稅在計提的時候是按什么比例來得呢?是2.5%嗎
東老師
2023 02/27 16:28
你得看是集體什么時候的所得稅,如果是去年的話,納稅所得額沒有超過100萬,是2.5%的稅。
84785008
2023 02/27 16:31
嗯,是2022年的稅,納稅額才幾萬塊
東老師
2023 02/27 16:31
那就是2.5%稅率來計提就行的
84785008
2023 02/27 16:31
今年的比例不是2.5了嗎?
東老師
2023 02/27 16:31
對,今年改成5%的稅率了
84785008
2023 02/27 16:32
好的,謝謝老師
東老師
2023 02/27 16:32
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