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內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)和內(nèi)容

84785003| 提問時(shí)間:2023 02/27 09:17
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金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
內(nèi)部審計(jì)是組織中對內(nèi)部控制的定期審查,旨在保證組織的資源和活動(dòng)有效使用,實(shí)現(xiàn)目標(biāo),優(yōu)化成本。內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)是檢查組織的財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)營狀況、遵守程序的狀況,以及其他重要項(xiàng)目,內(nèi)容包括系統(tǒng)性評(píng)估、審查組織的各個(gè)部門、改善組織控制環(huán)境、對安全性進(jìn)行評(píng)估、識(shí)別和改善風(fēng)險(xiǎn)管理,以及識(shí)別反向操作、緩解組織內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)等等。 例如:一家公司需要開展內(nèi)部審計(jì),首先需要確定審計(jì)目標(biāo)和內(nèi)容,然后按照審計(jì)計(jì)劃確定審計(jì)時(shí)間和審計(jì)流程,最后按照計(jì)劃執(zhí)行審計(jì),實(shí)施審計(jì),報(bào)告審計(jì)結(jié)果,為客戶提供建議和意見,幫助客戶改善內(nèi)部控制體系。
2023 02/27 09:27
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