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內部審計的目標和內容

84785003| 提問時間:2023 02/27 09:17
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
內部審計是組織中對內部控制的定期審查,旨在保證組織的資源和活動有效使用,實現目標,優(yōu)化成本。內部審計的目標是檢查組織的財務狀況、運營狀況、遵守程序的狀況,以及其他重要項目,內容包括系統(tǒng)性評估、審查組織的各個部門、改善組織控制環(huán)境、對安全性進行評估、識別和改善風險管理,以及識別反向操作、緩解組織內部風險等等。 例如:一家公司需要開展內部審計,首先需要確定審計目標和內容,然后按照審計計劃確定審計時間和審計流程,最后按照計劃執(zhí)行審計,實施審計,報告審計結果,為客戶提供建議和意見,幫助客戶改善內部控制體系。
2023 02/27 09:27
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