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預收賬款都是一些明細,怎么才能一個憑證就把預收賬款轉(zhuǎn)為其他應付款呀

84784992| 提問時間:2017 10/23 09:32
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方老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
要按預收賬款的明細對應結(jié)轉(zhuǎn)為其他應付款,不然明細數(shù)據(jù)會出現(xiàn)差錯。
2017 10/23 09:34
84784992
2017 10/23 09:37
老師,那這樣結(jié)轉(zhuǎn)以什么作為附件呀
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