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,商業(yè)企業(yè)收到平銷返利一律不得開具增值稅專用發(fā)票 那開個什么稅目的發(fā)票呢?

84785015| 提問時間:2023 02/23 23:30
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薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,正在解答中請稍等。
2023 02/23 23:48
薇老師
2023 02/23 23:55
平銷返利,有兩種開票形式,第一種就是供貨方開具紅字增值稅專用發(fā)票,此時供貨方可以沖減銷售收入,沖減銷項(xiàng)稅額;第二種就是商業(yè)企業(yè)開具普通發(fā)票,此時供貨方不能沖減銷售收入和銷項(xiàng)稅,需要計(jì)入銷售費(fèi)用處理。這兩種開票形式下,對于商業(yè)企業(yè)都需要沖減進(jìn)項(xiàng)稅。
薇老師
2023 02/23 23:55
那開個什么稅目的發(fā)票呢?——按原稅目開
84785015
2023 02/24 08:20
第二種收到對方開來的普通發(fā)票,供貨方怎么做賬?
薇老師
2023 02/24 08:54
你好,一事一問,結(jié)束這個,重提交,可以嗎?
84785015
2023 02/24 09:58
我這個問題也沒出這個圈啊,我覺得你說的不對勁的反問?。渴肇浄绞墙o供貨方開個發(fā)票,開同樣稅目? 收貨方又不銷售,咋開同樣的?供貨方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還得自己開紅沖吧,就是第一種沖收入,沖進(jìn)項(xiàng),第二種,不沖收入,沖進(jìn)項(xiàng)。 分錄 是:借:銷售費(fèi)用 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
薇老師
2023 02/24 10:15
你讓為前面的回復(fù)不對勁可以再向其他老師確認(rèn)。
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