問(wèn)題已解決

老師,公司以前沒(méi)有做帳,老板讓現(xiàn)在建帳,說(shuō)以前的數(shù)據(jù)不管,只做現(xiàn)在開(kāi)始的帳,期初數(shù)據(jù)不平咋辦

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/23 09:14
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 根據(jù)你的描述,這個(gè)以前數(shù)據(jù)不管,那么 你的所有數(shù)據(jù)都是0的
2023 02/23 09:15
84785043
2023 02/23 09:19
銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金及應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款是有期初數(shù)的呀,沒(méi)有期初數(shù)據(jù)就銜接不上啊
84785043
2023 02/23 09:19
這種情況期初數(shù)據(jù)不平衡,該咋處理呢
王超老師
2023 02/23 09:20
? 不是說(shuō)以前的數(shù)據(jù)不管嗎
84785043
2023 02/23 09:22
老板說(shuō)的不管,但實(shí)實(shí)在在有這些數(shù)據(jù)的存在呀
84785043
2023 02/23 09:24
前面沒(méi)有付過(guò)得款,后面要走賬,帳上就不好看啦
84785043
2023 02/23 09:24
這種不平衡,該咋處理呢
王超老師
2023 02/23 09:26
那么你差額放到未分配利潤(rùn)科目里面的
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