問題已解決
老師,你好請問半路接的賬,(21年12月),也不知道原來會計的銀行科目做了幾個銀行,現(xiàn)在法人給我拿來,兩個銀行的流水,一個是信合的,一個是建行的基本戶,我現(xiàn)在做賬,如何做銀行起初金額做比較合理呢?
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速問速答你好這個是內(nèi)賬的嗎
2023 02/22 21:02
84784952
2023 02/22 21:05
外賬,最近老板說科技公司需要看財務(wù)報表,需要做點(diǎn)利潤出來,我給他說必須按真實業(yè)務(wù)走,然后他說想辦法吧銀行賬對上。
郭老師
2023 02/22 21:06
那你申報給稅務(wù)局怎么申報的
84784952
2023 02/22 21:12
給稅務(wù)申報的財務(wù)報表,就是按老板提供的發(fā)票做的賬,利潤是負(fù)數(shù)
84784952
2023 02/22 21:13
老師現(xiàn)在我主要是想讓他的銀行余額對上,調(diào)賬可以嗎?
郭老師
2023 02/22 21:15
你好,接著之前的來做,你的期初不能隨便修改,之前做的不對的,你可以在這個月做調(diào)整的分錄。
84784952
2023 02/22 21:17
現(xiàn)在兩個銀行,請問如何處理呢?
郭老師
2023 02/22 21:19
你查一下他的余額是多少,然后實際的余額是多少,具體的什么業(yè)務(wù)沒有做,能查出來嗎?查不出來的放到營業(yè)外收支
84784952
2023 02/22 21:21
好的,需要設(shè)置銀行科目余額嗎?因為一個建行,一個信合
郭老師
2023 02/22 21:25
需要
之前都沒有明細(xì)賬的嗎
84784952
2023 02/22 21:30
沒有明細(xì)賬,根據(jù)財務(wù)報表建賬的
郭老師
2023 02/22 21:34
那你自己設(shè)置就可以的
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