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體育培訓機構(gòu)預收學員學費,需要在收到預收款的時候交增值稅嗎?該怎么確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?

84785018| 提問時間:2023 02/22 16:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好1;? 預收的話; 一次性開票出去 會繳納增值稅的 ; 按月或者按課消做收入? ?
2023 02/22 16:14
84785018
2023 02/22 16:15
不開票需要交增值稅嗎?
meizi老師
2023 02/22 16:16
你好; 不需要開票;? ?就 先做預收賬款; 然后? ???按月或者按課消做收入? ?結(jié)轉(zhuǎn)成本??
84785018
2023 02/22 16:26
本月預收學員7200元,96節(jié)課,每周兩節(jié)課,本月一共上8節(jié)課,每節(jié)課有20名學員上課 收到預收款時:借 銀行存款 貸 預收賬款 7200元 本月確認收入:借 預收賬款12000 貸 主營業(yè)務收入 11320.75 應交稅費-應交增值稅銷項稅額679.25
meizi老師
2023 02/22 16:37
?你好 ;? 是的; 就這樣來考慮的??
84785018
2023 02/22 16:43
那怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?哪些是成本
meizi老師
2023 02/22 16:46
你好;? 你人員工資 ; 房屋租賃費; 水電費都是你的成本的??
84785018
2023 02/22 17:00
人員工資是不是只算培訓老師的工資?這個行政人員的不算吧,水電費啥的需要分攤嗎?
meizi老師
2023 02/22 17:03
你好1; 是的; 行政人員計入管理費用去; 水電費 分攤下的??
84785018
2023 02/22 17:08
結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄:借 主營業(yè)務成本 貸 應付職工薪酬 這個數(shù)要把工資社保公積金都加上,對嗎?這個分錄是不是也是計提工資的分錄
meizi老師
2023 02/22 17:13
你好 ;? 是的; 就可以了。? 對的;? ? 這個就是計提的??
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