1.地處市區(qū)的甲日化公司屬于增值稅般納稅人,適用稅率13%,2019年6月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)從一般納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為30萬(wàn)元,已取得增值稅用發(fā)票。(2)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明的金額為58萬(wàn)元。(3)生產(chǎn)并銷售高檔化妝品一-批,取得含稅銷售額585萬(wàn)元;要求(金額單位用萬(wàn)元表示,結(jié)果保留兩位小數(shù)):(1)計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。(2)計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。(適用稅率15%)(3)計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅稅額。
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(1)計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額=585萬(wàn)/1.13*13%—30萬(wàn)
(2)計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額=585萬(wàn)/1.13*15%
(適用稅率15%)
(3)計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅稅額=(增值稅+消費(fèi)稅)*7%
2023 02/22 09:29
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- 從一般納稅人處購(gòu)進(jìn)材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明稅額為30萬(wàn),另支付運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元(不含稅),已取得增值稅專用發(fā)票。 (2)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)材料,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明的金額為58萬(wàn)。(3)生產(chǎn)并銷售高檔化妝品一批,取得含稅銷售額 585 萬(wàn)。要求: (1)計(jì)算該化妝品公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。(2)計(jì)算消費(fèi)稅(15%) 1080
- 甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2022年10月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用戶發(fā)票上注明價(jià)款為220000元,增值稅稅額為28600元。 (2)銷售A產(chǎn)品一批,取得含稅收入678000元。 (3)采取以舊換新方式銷售B產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)140120元,舊產(chǎn)品作價(jià)20000元。 要求: (1)計(jì)算甲公司2022年6月銷項(xiàng)稅額。(6分) (2)計(jì)算甲公司2022年6月應(yīng)納的增值稅。(4分) 4625
- 甲商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,適用的稅率為13%。2020年4月初留抵稅額2000 (1)購(gòu)入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明的金額100000元;(2)零售商品,取得含稅收入226000元。【要求】根據(jù)上述資料,分別計(jì)算: (1)計(jì)算甲企業(yè)4月份購(gòu)進(jìn)貨物可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額; (3)計(jì)算甲企業(yè)4月份應(yīng)納增值稅稅額。 (2)計(jì)算甲企業(yè)4月份銷售貨物的增值稅銷項(xiàng)稅額 416
- 從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明的金額為116萬(wàn)元,那么該公司當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。 598
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