問題已解決

老師,請(qǐng)問一下,公司負(fù)擔(dān)的食堂費(fèi)用和宿舍費(fèi)用計(jì)入什么科目,怎么做憑證

84785028| 提問時(shí)間:2023 02/21 09:23
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,記入管理費(fèi)用/制造費(fèi)用-福利費(fèi)里面
2023 02/21 09:23
84785028
2023 02/21 09:24
計(jì)提的時(shí)候怎么做分錄,水電費(fèi)還要支付給A公司應(yīng)該怎么做分錄呢
東老師
2023 02/21 09:25
管理費(fèi)用/制造費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
84785028
2023 02/21 09:27
老師,我就覺得不應(yīng)該是借:福利費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-A公司嗎,那怎么體現(xiàn)應(yīng)付給A公司的水電費(fèi)呢
東老師
2023 02/21 09:28
對(duì)沒付款就是這么做的
84785028
2023 02/21 09:32
老師,是做借:制造費(fèi)用/福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),再做一筆:借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付-A, 還是直接做一筆:借:制造費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付-A呢,
東老師
2023 02/21 09:34
直接按照你下面這么做就可以了。
84785028
2023 02/21 09:35
不用再經(jīng)過貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)這個(gè)科目了是吧
東老師
2023 02/21 09:35
抱歉,這個(gè)涉及到福利費(fèi)還在需要過度一下
84785028
2023 02/21 09:37
那就是按照這個(gè)憑證做了 借:制造費(fèi)用/福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),再做一筆:借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付-A,
東老師
2023 02/21 09:37
對(duì)的,這么做賬就可以了
84785028
2023 02/21 09:38
好的,謝謝
東老師
2023 02/21 09:38
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝
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