老師,生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)免抵退稅, 1.免,就是免征出口貨物的銷(xiāo)項(xiàng)稅;2.抵,就是應(yīng)退進(jìn)項(xiàng)稅(出口產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅)抵頂內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅;3.退,就是應(yīng)退進(jìn)項(xiàng)稅抵頂內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額后,如有余額則需退還企業(yè)??墒俏蚁雴?wèn)您,如果一家企業(yè)當(dāng)月購(gòu)進(jìn)很多固定資產(chǎn),或者房租金額較大,內(nèi)銷(xiāo)又比較少,這樣留底的進(jìn)項(xiàng)大部分是固定資產(chǎn)或者房租,這樣的情況進(jìn)項(xiàng)也可以退嗎?還有生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅,增值稅稅負(fù)率一般為多少。
問(wèn)題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答同學(xué)你好
同學(xué)你好
這個(gè)要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)的
2023 02/20 14:44
84784947
2023 02/20 14:46
老師,為什么要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng),固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)也是可以抵扣的啊,如何轉(zhuǎn)出呢
84784947
2023 02/20 14:47
固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)也可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng),你說(shuō)的轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)要怎么處理
84784947
2023 02/20 14:48
能不能回答專(zhuān)業(yè)一點(diǎn),
樸老師
2023 02/20 14:54
同學(xué)你好
你有內(nèi)銷(xiāo)嗎
有的話(huà)可以抵扣
如果是出口的那你沒(méi)法退這個(gè)稅呀
84784947
2023 02/20 14:57
你的意思如果有內(nèi)銷(xiāo)可以抵扣固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,只有外銷(xiāo)固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅就不能退,這個(gè)免抵退稅退的只是購(gòu)買(mǎi)原材料和零件,不包括購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)和房租,是這樣嗎?
84784947
2023 02/20 15:01
要是我固定資產(chǎn)很多,內(nèi)銷(xiāo)又少,我固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)不是一直留底嗎?如果不能進(jìn)項(xiàng)免抵退
樸老師
2023 02/20 15:05
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的哦
84784947
2023 02/20 15:14
我是生產(chǎn)企業(yè)不是商貿(mào)企業(yè)哦 生產(chǎn)可以也不能退嗎?
樸老師
2023 02/20 15:21
同學(xué)你好
生產(chǎn)型的可以
你這些資產(chǎn)用于生產(chǎn)的就可以
84784947
2023 02/20 15:25
你的意思是生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅,購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)也可以退稅了,就算企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)很少。我一直都說(shuō)是生產(chǎn)企業(yè)啊
樸老師
2023 02/20 15:32
不好意思沒(méi)注意到你是生產(chǎn)企業(yè)
外貿(mào)企業(yè)不可以
生產(chǎn)型是可以的
閱讀 278
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 生產(chǎn)企業(yè)出口稅負(fù) 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅+免抵額/當(dāng)期內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)售額+出口銷(xiāo)售額 稅負(fù)率=內(nèi)銷(xiāo)稅額+免抵額/內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)售額+出口銷(xiāo)售額 哪個(gè)是正確的啊? 聽(tīng)老師的課,為啥是內(nèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅+免抵額? 生產(chǎn)企業(yè)有內(nèi)銷(xiāo),是不是 內(nèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅+免抵額-進(jìn)項(xiàng)稅/ 內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)售額+出口銷(xiāo)售額 ? 553
- 老師您好,問(wèn)一個(gè)關(guān)于生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的問(wèn)題,生產(chǎn)企業(yè)出口免稅并退稅的原理是不是,免的部分是外銷(xiāo)產(chǎn)品出口免征銷(xiāo)項(xiàng)稅,退的部分是由于銷(xiāo)項(xiàng)免稅相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣,所以外銷(xiāo)部分所對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅退還給企業(yè);又由于生產(chǎn)型企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)不好分內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo)部分,才有了免抵退稅的計(jì)算公式。我這樣理解對(duì)嗎? 在實(shí)務(wù)中我們單位是生產(chǎn)企業(yè),出口的產(chǎn)品也是13%退稅率,所以不涉及剔除的部分,我就想知道,用免抵退稅計(jì)算公式,如果算出第一步應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)且絕對(duì)值比第二步計(jì)算的當(dāng)期免抵退稅額大的話(huà),那么當(dāng)期應(yīng)退稅額就是第二步計(jì)算的FOB*13%的免抵退稅額是吧,我們企業(yè)又享受留抵退稅政策,那么我們當(dāng)期應(yīng)退的留底稅額應(yīng)該是多少?是第一步計(jì)算的負(fù)數(shù),還是第一步計(jì)算的絕對(duì)值減去第二步已退稅額的差呢? 還有,我們又高新制造企業(yè),享受進(jìn)項(xiàng)稅按5%加計(jì)抵減政策,我們當(dāng)月計(jì)算加計(jì)抵減的依據(jù)按全部進(jìn)項(xiàng)稅還是按比例計(jì)算且按什么比例,謝謝 499
- 生產(chǎn)企業(yè)出口產(chǎn)品,進(jìn)項(xiàng)稅額退,銷(xiāo)項(xiàng)稅額免是嗎? 1468
- 免抵退稅當(dāng)期應(yīng)退稅額抵扣了下個(gè)月的內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)? 224
- 老師,您好,比如我們公司生產(chǎn)兩個(gè)產(chǎn)品A和B A產(chǎn)品只內(nèi)銷(xiāo) B產(chǎn)品只用于出口 生產(chǎn)A,B產(chǎn)品的原料也是獨(dú)立的 那么A和B共用的房租水電的進(jìn)項(xiàng)可以都可以用于抵出口B產(chǎn)品的稅嗎 還有就是生產(chǎn)A產(chǎn)品的原材料取得的進(jìn)項(xiàng)也可以抵出口B產(chǎn)品的稅嗎 還是說(shuō)只能抵退B產(chǎn)品的相應(yīng)的內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額呢 279
最新回答
查看更多- 我們是上市公司,這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么記,老師別用AI回答,謝謝!情況一:10月1日顧客用600元購(gòu)買(mǎi)了1000元的大閘蟹券,10月10日用1000元的閘蟹券兌換了閘蟹,這個(gè)分錄及金額應(yīng)該怎么記? 情況二:10月1日顧客用600元購(gòu)買(mǎi)了1000元的大閘蟹券,10月10日用1000元的閘蟹券兌換了標(biāo)價(jià)950元的深海魚(yú)(剩余的50作廢),這個(gè)分錄及金額應(yīng)該怎么記? 情況三:10月1日顧客用600元購(gòu)買(mǎi)了1000元的大閘蟹券,10月10日用1000元的閘蟹券兌換了標(biāo)價(jià)1080元的深海魚(yú)(顧客填80元),這個(gè)分錄及金額應(yīng)該怎么記? 昨天
- 我們公司是一般納稅人,購(gòu)買(mǎi)儲(chǔ)物箱,專(zhuān)票對(duì)方要求補(bǔ)13稅點(diǎn),開(kāi)出的也是13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,普票不用,儲(chǔ)物箱的專(zhuān)票貌似只能抵扣10個(gè)點(diǎn),這樣情況下是不是開(kāi)普票,入成本更劃算?謝謝 昨天
- 境外經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)報(bào)表收入和成本采用報(bào)告期平均匯率還是交易發(fā)生時(shí)的即期匯率? 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中,贈(zèng)品的價(jià)值如何確定? 11天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額,保持借貸平衡。 11天前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專(zhuān)屬推薦內(nèi)容